Zapraszamy na szkolenie na temat: Slim VAT i inne zmiany w VAT od stycznia 2021 r., które odbędzie się już 10.02.2021 od 10.00 do 15.00.
W programie:
- Nowe zasady korygowania podatku VAT:
- korygowanie podatku należnego u sprzedawcy „in plus”,
- korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in plus”,
- korygowanie podatku należnego w sprzedawcy „in minus”:
- uzgodnienie warunków,
- niezbędna dokumentacja,
- korygowanie podatku należnego u nabywcy „in minus”:
- uzgodnienia warunków obniżenia podatku naliczonego
- spełnienie warunków obniżenia,
- korygowanie transakcji transgranicznych po zmianach przepisów,
- korygowanie transakcji realizowanych na przełomie roku 2020 i 2021.
- możliwość korygowania podatku należnego i naliczonego na zasadach obowiązujących w 2020 r. – warunki stosowania regulacji z 2020 r.
- Zmiany w zakresie stosowania kursów walutowych dla rozliczeń VAT:
- kursy walut stosowane do końca 2020 r. dla celów VAT,
- możliwość stosowania jednolitego kurs walut dla celów VAT oraz PIT i CIT od 2021 r.,
- minimalny okres stosowania jednolitych kursów w VAT, PIT i CIT,
- możliwość rezygnacji z jednolitych kursów dla ww. podatków.
- Nowe zasady opodatkowania zaliczek dotyczących eksportu towarów.
- Zmiany w odliczaniu VAT od 2021 r.:
- wydłużenie okresów odliczenia podatku naliczonego,
- odliczanie VAT w 2021 r. na podstawie faktur wystawionych w 2020 r.
- odliczanie VAT od usług noclegowych – warunki odliczenia, niejasne zasady.
- Istotne zmiany dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności od 2021 r.:
- od jakiej kwoty należy stosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 2021 r?,
- konsekwencje zmiany limitu dla celów oznaczania faktur, sankcji oraz solidarnej odpowiedzialności w VAT,
- zmiany w zakresie możliwości stosowania kompensat w mechanizmie podzielonej płatności,
- możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań celnych poniesionych przez agencje celne,
- zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
- Zmiany dotyczące białej listy podatników od 2021r.:
- wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników.
- Nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych od 2021r.
- ograniczenie możliwości wydawania WIS w sytuacji kontroli lub postępowania podatkowego,
- możliwość wydawania WIS m.in. wobec towarów z załącznika nr 15 ustawy o VAT,
- czasowe ograniczenie ważności WIS.
- Pozostałe zmiany przepisów w ustawie Slim VAT:
- zmiany porządkowe zwolnienia z VAT dla rolników ryczałtowych,
- zakaz stosowania zwolnienia podmiotowego przy sprzedaży niektórych towarów,
- zmiany w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania (sankcji),
- omówienie istotnych zmian w stosowaniu systemu TAX FREE.
- Zmiany w VAT związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej:
- stosowanie rozliczeń WDT i WNT na przełomie 2020 i 2021 r.,
- eksport towarów i import towarów w transakcjach z Wielką Brytanią w 2021 r.,
- eksport i import usług do i z Wielkiej Brytanii,
- szczególny podatkowy status podatników z Irlandii Północnej.
- Zmiany w kasach rejestrujących od stycznia 2021 r.:
- czynności objęte od stycznia 2021 r. obowiązkowymi kasami online,
- zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług wymienionych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
- pozostałe zmiany dotyczące kas rejestrujących.
Prowadzący:
Wojciech Zajączkowski
Specjalista w zakresie zagadnień związanych z VAT
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi i trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z tematyki prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT
Czy szkolenie jest wyłączne dla klientów Sage?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich przedsiębiorców niezależnie od posiadanego oprogramowania. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wiedzę i doświadczenie eksperta oraz zmiany prawne.
Jak zrealizować kurs internetowy?
Po zakupie udziału w szkoleniu i dokonaniu płatności zostaniesz automatycznie zapisany na listę uczestników webinarium. Przed szkoleniem otrzymasz link do sesji online wraz ze szczegółami organizacyjnymi.. Szkolenie trwa 5 godzin i odbywa się 10.02.2021 o od godziny 10.00 do godziny 15.00.
Warunki licencji szkoleń online
Kupując webinarium SageAcademy, kupujesz JEDNĄ licencję uczestnictwa. Ta licencja obejmuje jednego uczestnika z jednej firmy. Jeśli z jednej lokalizacji bierze udział wiele osób, będziesz musiał uiścić pełną opłatę rejestracyjną dla każdego uczestnika.
Sage zastrzega sobie prawo do anulowania lub przerwania dostępu do szkoleń internetowych bez wcześniejszego powiadomienia, lub do wystawienia faktury i pobrania opłaty za kurs grupowy w przypadku, jeżeli zostały naruszone zasady przyznanej licencji za kurs od jedynego rejestrującego.